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北京教育学院2013年审计工作计划(京教院审发〔2013〕1号)

供稿: 时间:2013-04-08

北京教育学院2013年审计工作计划

 

根据《北京市教委关于做好2013年教育审计工作的意见》的要求,紧紧围绕《北京教育学院2013年党政工作要点》制定我院2013年审计工作计划,以促进完善内部控制、规范财务预算管理、提高专项经费绩效为目标,不断提升学院审计工作水平,为促进学院各项事业健康运行提供保障。

一、进一步加大内部审计工作力度

根据学院2013年党政工作要点,着重开展以下两方面的审计工作:

(一)对独立法人实体单位开展预决算审计

结合2012年市教委对我院《关于落实2011年度预算执行情况和决算草案审计意见和审计决定的通知》(京教函2012418〕号)和《市教委关于对校办企业内控情况进行审计评价》的通知,对学院下属独立法人实体单位开展预决算审计工作。促进其进一步规范财务管理和会计核算,杜绝挪用、挤占行为,提高学院内部财务管理水平和经费使用效益和效果,防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。

(二)进一步加强基建修缮工程项目审计

认真贯彻《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》(教财〔200729号)和《北京市教育委员会关于进一步加强教育系统建设工程和修缮工程项目审计工作的意见》(京教审〔20113号)的精神,进一步加强对基建修缮工程项目的内部控制审计监督。做好对2012年北郊及西郊食堂装修改造工程、多媒体档案馆、教师培训教室及部分办公室装修改造工程、南楼地下教职工活动室装修改造工程三个项目以及2013年基建项目的结算审计工作。重视招投标工作的公开公正程序,促进工程项目规范管理,有效控制工程造价,提高项目投资效益,维护学院合法利益。

二、强化审计结果利用,落实审计整改意见

根据市审计局、市教委的安排,积极做好对学院2013年有关专项审计工作。同时,针对2012年市审计局和市教委对我院进行专项审计的整改意见,将对涉及部门的整改情况进行后续审计检查,进而不断完善学院内部控制,改进内部管理。同时研究并建立健全学院审计结果利用制度和内部审计结果公开制度,进一步规范工作范围和程序,明确各部门的职责分工,建立部门联动机制,确保对内部审计发现的各类违规问题及时进行整改。

三、加强制度建设,完善内控制度

根据市政府和市教委关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知要求,进一步加强内部控制规范,做好自查自纠工作。本年度重点做好以下两项工作:

(一)完善继续教育内部控制制度

根据《北京教育学院继续教育项目管理办法》的要求,对继续教育项目经费使用情况进行审计调研,不断完善继续教育内部控制制度。按照统一项目申报、统一项目标准、统一经费管理、统一服务保障、统一考核评估的“五统一”原则,适当兼顾不同类项目,从组织管理、工作程序、项目标准等方面,对全院继续教育项目的管理进行有效监督,保障其专款专用,发挥其应有效能。

(二)完善下发《北京教育学院基本建设工程和修缮工程项目审计实施办法》

认真贯彻落实《关于进一步加强教育系统建设工程和修缮工程项目审计工作的意见》,完善下发《北京教育学院基本建设工程和修缮工程项目审计实施办法》,修订学院有关内部审计和经济责任审计等方面的制度,逐步实现内部审计信息公开,努力推动审计结果的有效利用,充分发挥审计工作在学院管理中的作用。

四、加强内部审计队伍建设,不断提高审计人员素质            

认真落实《北京市教育系统内部审计工作实施办法》的有关规定,认真落实内审人员岗位资格制度,做到持证上岗。重视审计人员的后续教育。结合开展审计工作的实际需要,组织开展业务培训,提高审计人员的专业能力和政策水平,提升审计人员的综合素质。支持审计人员参加各项审计培训和相关专业资格考试,注重审计人员业务和技能提高,不断提升学院内部审计能力。 

                            

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