供稿: 时间:2012-05-30
        
北京教育学院2012年审计工作计划     
    
    
    
根据市教委对2012年教育内部审计工作意见的要求,围绕《北京教育学院2012年党政工作要点》,充分发挥内部审计的“免疫系统”功能,科学、有效、扎实地开展学院内部审计工作,为促进学院事业全面、协调、可持续发展,保障学院财务预算及相关经济业务活动的健康运行。      
一、结合学院实际,突出工作重点,深入开展各项内部审计    
(一)认真做好预算执行和决算审计     
进一步落实《北京市属高校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》,配合市审计局做好对我院2011年预算执行与决算的延伸审计工作。同时,根据市审计局提出的审计整改意见,本着强化预算意识、规范财务管理、提升管理水平的原则,将学院基本经费、专项经费编制和执行,固定资产出租、出借和处置以及“收支两条线”政策的执行等情况作为重点,认真组织实施学院2011年预算执行情况的自查自纠和整改工作。建立预算执行与决算内部审计制度,加强对预算执行过程的监督。    
(二)继续开展专项资金审计,重点做好继续教育项目管理经费的审计    
根据《北京教育学院继续教育项目管理经济责任制实施办法》,切实开展审计调研,加强管理过程审计监督,保证专款专用。对2011年完成的继续教育项目进行抽样审计,便于及时发现问题,进行整改。同时,结合年度预决算审计和继续教育项目管理绩效考核工作,进一步规范学院继续教育项目经费使用,提高资金使用效益,为2012年的继续教育项目管理和经费的规范使用打好基础。    
(三)进一步加强基建修缮工程项目全过程监控和重大项目招投标审计     
认真贯彻落实《关于进一步加强教育系统建设工程和修缮工程项目审计工作的意见》的精神,结合市教委对我院2011年5个基建修缮项目审计,配合做好相关工作及审计整改,进一步加强对基建修缮工程项目管理过程的内部控制审计监督,重视和关注招投标工作的公开公正程序,促进工程项目规范管理,有效控制工程造价,提高工程投资效益,维护学院的合法利益。    
(四)做好其它相关审计工作    
根据上级有关安排,将学院内部审计工作与廉政风险防控管理工作、学院制度建设以及学院中心工作有机结合起来,合理安排,认真做好其它相关审计工作。继续开展对教育收费检查和管理与使用情况的审计和审计调查,促进规范收费,防止和杜绝乱收费现象的发生。做好国有资产清查和审计工作,做好对学院独立核算经济实体的延伸审计,做好中层干部个人重大事项申报等方面的工作,积极发挥内部审计在学院管理中的监督作用。以维护预算的严肃性,促进依法理财,防止“小金库”等违规违纪行为,发挥内部审计应有的作用。     
二、加强审计结果利用和审计整改,注重审计工作实际效果     
继续贯彻落实市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》(京教审〔2010〕3号)的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。组织对2011年被审计部门的整改情况进行后续审计检查,对于审计中发现的问题进行督促整改,促进被审计部门落实审计意见和建议,不断完善内部控制,改进内部管理。根据学院实际情况,建立健全学院审计结果利用工作制度,规范工作范围和程序,明确部门的职责分工,建立部门联动机制,确保对内部审计发现的各类财务违规问题及时进行整改。    
要把内部审计结果作为干部上岗培训内容和相关考核评价的重要依据,进一步增强内部审计在加强和改进学院内部管理、防范风险、促进学院发展的作用。    
三、加强审计队伍建设,不断提高审计人员素质,夯实审计工作基础    
(一)深入贯彻落实《教育系统内部审计工作的规定》和《北京市教育系统内部审计工作实施办法》,认真学习《中华人民共和国审计法实施条例》等审计条例,把握《内部审计实务指南第4号——高校内部审计》,提高审计人员业务政策水平,完善和修订学院内部审计规章制度,夯实内部审计工作基础,保障内部审计工作顺利开展。     
(二)认真组织内审人员的业务培训,不断提升内部审计人员综合素质和创新能力。根据市内审协会和市教育内审协会安排,结合工作需求,有针对性的组织参加多种形式的业务学习,开展内部审计理论与实务研究,组织配合市内审协会做好内审资格认证年检工作。    
    
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